根據縣委縣政府審計工作安排部署,徽投集團主要領導任期經濟責任審計組于2022年4月26日正式進點開展。
本次審計內容主要包含財務會計、制度檔案、投融資、工程項目、固定資產、重大合同、內審法務等相關業(yè)務板塊的管理;財務報表等的真實性、合法性和效益性;集團及下屬單位相關內控制度的建設及執(zhí)行情況;主要領導的職責分工和履職情況。
審計進點工作會議后,集團黨委高度重視,迅速貫徹落實:一是成立由集團公司財務總監(jiān)任組長、集團財務中心及各子公司負責人為成員的審計服務聯絡工作小組,切實加強審計工作的組織領導。二是強化組織協調,列出工作任務清單,明確各單位的職責和任務,主動配合,確保審計工作有序有力推進。三是堅持立行立改,對審計提出的問題認真梳理分析,并立查立改,以審計高質量推進集團高質量發(fā)展。